Zarządzenie Nr 80/2010
Wójta Gminy Kikół

z dnia 8 grudnia 2010 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2010 rok 

Na podstawie art.257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2010 z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 10/2010 z dnia 5 lutego 2010r., Nr 19/2010 z dnia 1 marca 2010r., Nr 23/2010 z dnia 30 marca 2010r., Nr 27/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r., Nr 29/2010 z dnia 7 maja 2010r., Nr 32/2010 z dnia 18 maja 2010, Nr 40/2010 z dnia 8 czerwca 2010r., Nr 44/2010 z dnia 17 czerwca 2010r., Nr 48/2010 z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 49/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. Nr 51/2010 z dnia 16 lipca 2010r., Nr 56/2010 z dnia 5 sierpnia 2010r., Nr 58/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r., Nr 62/2010 z dnia 6 września 2010r., Nr 66/2010 z dnia 27 września 2010r., Nr 68/2010 z dnia 4 października 2010r., Nr 69/2010 z dnia 12 października 2010r., Nr 70/2010 z dnia 19 października 2010r., Nr 73/2010 z dnia 5 listopada 2010r. 77/2010 z dnia 22 listopada 2010r., Nr 79/2010 z dnia 30 listopada 2010r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXXV/239/2010 z dnia 26 lutego 2010r., Nr XXXVI/248/2010 z dnia 31 marca 2010r, Nr XXXIX/261/2010 z dnia 24 maja 2010r., Nr XL/264/2010 z dnia 29 lipca 2010r., Nr XLI/267/2010 z dnia 21 września 2010r., Nr XLII/272/2010 z dnia 29 października 2010r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Plan wydatków w wysokości 22.354.193 zł ., z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 18.760.457 zł ., 

- wydatki majątkowe w wysokości 3.593.736 zł ., zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 2 do Zarządzenia. 

3. Ustala się wydatki: 

1)na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 109.741 zł ., 

2)na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.200 zł ., zgodnie ze zmianami wynikającymi z załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 80/2010 z dnia 8 grudnia 2010 dokonano następujących zmian w budżecie na rok 2010: 

Strona wydatków: 

750 
W całym dziale wielkość wydatków ogółem nie uległa zmianie. 
W rozdziale związanym z funkcjonowaniem urzędu gminy dokonano korekt planu wydatków bieżących. Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale uległa zmniejszeniu o kwotę 200 zł. (przeniesienie do rozdziału „pozostała działalność”). 
W rozdziale „spis powszechny i inne” także dokonano przesunięcia planu między poszczególnymi paragrafami z zachowaniem kwoty ogółem. 
W rozdziale związanym z promocją jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o 1.000 zł. plan na zakup usług, zwiększono zaś plan na zakup materiałów. 
W rozdziale „pozostała działalność” ogółem plan wzrósł o 200 zł. Pozostała zmiany dotycz a przeniesień planu między paragrafami w zakresie upoważnień. Zmiany są niezbędne by zrealizować do końca roku wszystkie planowane zamierzenia. 

754 
Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych. Kwota przesunięć – 5.000 zł. 

801 
W całym dziale wielkość wydatków ogółem nie zmieniła się, zmiany polegają na korekcie między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. 
W rozdziale związanym z funkcjonowaniem szkół podstawowych zmiany dotycz a przeniesień między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących. Korekty pozwolą efektywniej zrealizować plany finansowe poszczególnych szkół. 
W przedszkolu dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafem wydatków na materiały i paragrafem wydatków na usługi. Kwota przeniesień – 400 zł. 
W rozdziale „Gimnazja” także dokonano przesunięcia planu między poszczególnymi paragrafami z zachowaniem kwoty ogółem. 
W rozdziale związanym z dowożeniem uczniów zmniejszono plan na zakup usług (6.500 zł.), zwiększono natomiast plan wydatków na zakup materiałów (paliwo do szkolnych autobusów – 6.500 zł.). 

851 
Dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem wielkości wydatków ogółem. Zmiany dotyczą wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. 

852 
Dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem wielkości wydatków ogółem. Zmiany dotyczą wydatków na pomoc społeczną. 

926 
Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów (3.000 zł.), zwiększono natomiast o 3.000 zł. plan wydatków na zakup usług. Zmiany dotyczą rozdziału związanego z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy. 

Uaktualniony został również załącznik związany z realizacją zadań zleconych (Załącznik nr 2).