Uchwała Nr XL/264
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 lipca 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikól z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) oraz art.166,166a i art.184 ust. 1 pkt 10, 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241),
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/238/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2010 Wójta Gminy Kikół z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 10/2010 z dnia 5 lutego 2010r., Nr 19/2010 z dnia 1 marca 2010r., Nr 23/2010 z dnia 30 marca 2010r., Nr 27/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r., Nr 29/2010 z dnia 7 maja 2010r., Nr 32/2010 z dnia 18 maja 2010r., Nr 40/2010 z dnia 8 czerwca 2010r., Nr 44/2010 z dnia 17 czerwca 2010r., Nr 48/2010 z dnia 25 czerwca 2010r.,Nr 49/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., Nr 51/2010 z dnia 16 lipca 2010r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXX/239/2010 z dnia 26 lutego 2010r., Nr XXXVI/248/2010 z dnia 31 marca 2010r., Nr XXXIX/261/2010 z dnia 24 maja 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 19.851.655 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.201.653 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 1.650.002 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 21.366.796 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.833.260 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.533.536 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zastępuje się Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
W Uchwale Nr XL/264/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2010 rok dokonano następujących zmian:
Po stronie dochodów plan został zwiększony na ogólną kwotę 80.960 zł. (są to zarówno dochody bieżące – 80.959 zł., jak i majątkowe – 1 zł.), z tego:
010 Plan dochodów został zwiększony o 1 zł. (Dochody majątkowe związane z dofinansowanie inwestycji w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Zmiana podyktowana jest zaokrągleniem planu o 1 złoty w górę.
750 Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1.000 zł.. Zmiana podyktowana analiza dotychczasowego wykonania planu dochodów.
754 Plan dochodów zwiększono o kwotę 7.000 zł., tj. o wielkość dotacji z powiatu na zadania związane z ochroną przeciwpożarowa.
756 Ogółem plan zwiększono o kwotę 2.401 zł. Zmiana podyktowana analiza dotychczasowego wykonania planu niektórych kategorii dochodów podatkowych.
758 Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2.101 zł. w wyniku otrzymanej decyzji o zmniejszeniu kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa.
801 Po dokonaniu analizy opierającej się na dotychczasowym wykonaniu planu dochodów, plan dochodów w rozdziale związanym z funkcjonowaniem przedszkola został zwiększony o kwotę 5.000 zł.
Zwiększono także dochody w szkołach podstawowych o środki w kwocie 899 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem dla SP Kikół.
852 Do budżetu wprowadzono dochody własne związane z realizacją zadań zleconych. Kwota zwiększenia 4.000 zł. Wprowadzono również środki dotacji na ośrodki pomocy społecznej (3.720 zł.) oraz środki na realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej (51.440 zł.).
900 Plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 9.600zł., tj. o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utrzymanie zieleni.
Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu również na ogólną kwotę 80.960zł., z tego:
010 Ogółem plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 301 zł. na zadania związane z adaptacją remizy OSP w Kikole na świetlicę wiejską. (nadzór budowlany dotyczący robót dodatkowych).
750 Plan wydatków na Administrację zmniejszono o kwotę 2.000 zł.
754 Plan wydatków bieżących został w tym dziale zwiększony o 7.000 zł. na wydatki związane z realizacją zadań w ramach otrzymanej z powiatu dotacji.
801 Plan wydatków w tym dziale został zwiększony o kwotę 5.899 zł., z tego 899 zł. to wydatki związane z dofinansowaniem zadań dotyczących ochrony środowiska (SP Kikół), zaś pozostałe zmiany dotyczą modernizacji instalacji Co w Przedszkolu w Kikole.
851 Plan zwiększono o 1.000 zł. na wydatki związane z dotacją dla izby wytrzeźwień, stosownie do wcześniej podjętej w tym zakresie uchwały.
852 Zwiększono plan wydatków na pomoc społeczną o kwotę dotacji na realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej (51.440 zł., o kwotę dotacji na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (3.720 zł.) oraz na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (4.000 zł.).
900 Plan wydatków zwiększono o kwotę dotacji na utrzymanie zieleni, tj. 9.600 zł.
W uchwale dokonano także uaktualnienia załącznika związanego z wielkościami wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku, stosownie do zmian wynikających z załącznika Nr 2, uaktualnienia załącznika dotyczącego zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/264
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 lipca 2010 r.
Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie | |||||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
543 873,00 |
1,00 |
543 874,00 | |||||
|
01038 |
|
Rozwój obszarów wiejskich |
212 101,00 |
1,00 |
212 102,00 | |||||
|
|
6297 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
212 101,00 |
1,00 |
212 102,00 | |||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
115 629,00 |
- 1 000,00 |
114 629,00 | |||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
92 300,00 |
- 1 000,00 |
91 300,00 | |||||
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 | |||||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
620 000,00 |
7 000,00 |
627 000,00 | |||||
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 | |||||
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 | |||||
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 360 790,00 |
2 401,00 |
3 363 191,00 | |||||
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
100,00 |
600,00 |
700,00 | |||||
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
100,00 |
600,00 |
700,00 | |||||
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
607 563,00 |
500,00 |
608 063,00 | |||||
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
600,00 |
500,00 |
1 100,00 | |||||
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 062 231,00 |
1 301,00 |
1 063 532,00 | |||||
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
1 900,00 |
1 301,00 |
3 201,00 | |||||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
9 112 579,00 |
- 2 101,00 |
9 110 478,00 | |||||
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
3 607 261,00 |
- 2 101,00 |
3 605 160,00 | |||||
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 607 261,00 |
- 2 101,00 |
3 605 160,00 | |||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
88 966,00 |
5 899,00 |
94 865,00 | |||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
23 966,00 |
899,00 |
24 865,00 | |||||
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
899,00 |
899,00 | |||||
|
80104 |
|
Przedszkola |
65 000,00 |
5 000,00 |
70 000,00 | |||||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
65 000,00 |
5 000,00 |
70 000,00 | |||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 670 874,00 |
59 160,00 |
3 730 034,00 | |||||
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 943 000,00 |
4 000,00 |
2 947 000,00 | |||||
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
3 000,00 |
4 000,00 |
7 000,00 | |||||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
113 500,00 |
3 720,00 |
117 220,00 | |||||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
113 500,00 |
3 720,00 |
117 220,00 | |||||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
241 379,00 |
51 440,00 |
292 819,00 | |||||
|
|
2023 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
64 194,00 |
51 440,00 |
115 634,00 | |||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
62 615,00 |
9 600,00 |
72 215,00 | |||||
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
0,00 |
9 600,00 |
9 600,00 | |||||
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
9 600,00 |
9 600,00 | |||||
|
|
||||||||||
Razem: |
19 770 695,00 |
80 960,00 |
19 851 655,00 |
||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/264
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 lipca 2010 r.
Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2010
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie | |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 156 429,00 |
301,00 |
1 156 730,00 | |
|
01038 |
|
Rozwój obszarów wiejskich |
400 018,00 |
301,00 |
400 319,00 | |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
55 000,00 |
300,00 |
55 300,00 | |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
212 101,00 |
1,00 |
212 102,00 | |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 143 961,00 |
- 2 000,00 |
2 141 961,00 | |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 518 966,00 |
- 2 000,00 |
1 516 966,00 | |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
34 000,00 |
- 2 000,00 |
32 000,00 | |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
397 276,00 |
7 000,00 |
404 276,00 | |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
77 620,00 |
7 000,00 |
84 620,00 | |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 000,00 |
7 000,00 |
33 000,00 | |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7 634 078,00 |
5 899,00 |
7 639 977,00 | |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 695 026,00 |
899,00 |
3 695 925,00 | |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
185 750,00 |
899,00 |
186 649,00 | |
|
80104 |
|
Przedszkola |
578 717,00 |
5 000,00 |
583 717,00 | |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 800,00 |
- 25 000,00 |
800,00 | |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 | |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
116 841,00 |
1 000,00 |
117 841,00 | |
|
85158 |
|
Izby wytrzeźwień |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 | |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 | |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 344 376,00 |
59 160,00 |
4 403 536,00 | |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 941 000,00 |
4 000,00 |
2 945 000,00 | |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 916,00 |
2 010,00 |
56 926,00 | |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
39 836,00 |
300,00 |
40 136,00 | |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 455,00 |
46,00 |
1 501,00 | |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 622,00 |
1 644,00 |
7 266,00 | |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
394 579,00 |
3 720,00 |
398 299,00 | |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
286 592,00 |
3 720,00 |
290 312,00 | |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
449 077,00 |
51 440,00 |
500 517,00 | |
|
|
4303 |
Zakup usług pozostałych |
53 394,00 |
51 440,00 |
104 834,00 | |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
627 955,00 |
9 600,00 |
637 555,00 | |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
121 780,00 |
9 600,00 |
131 380,00 | |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
74 780,00 |
9 600,00 |
84 380,00 | |
|
| ||||||
Razem: |
21 285 836,00 |
80 960,00 |
21 366 796,00 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/264
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 lipca 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość | ||||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
400 319,00 | ||||
|
01038 |
|
Rozwój obszarów wiejskich |
400 319,00 | ||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
55 300,00 | ||||
|
|
|
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską |
55 300,00 | ||||
|
|
|
Dochody własne jst |
300,00 | ||||
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
55 000,00 | ||||
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
212 102,00 | ||||
|
|
|
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską |
212 102,00 | ||||
|
|
|
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
212 102,00 | ||||
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 | ||||
|
|
|
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską |
0,00 | ||||
|
|
|
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
0,00 | ||||
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
132 917,00 | ||||
|
|
|
Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską |
132 917,00 | ||||
|
|
|
Dochody własne jst |
0,00 | ||||
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
132 917,00 | ||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
43 000,00 | ||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
13 000,00 | ||||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
13 000,00 | ||||
|
|
|
"Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" |
13 000,00 | ||||
|
|
|
Dochody własne jst |
13 000,00 | ||||
|
80104 |
|
Przedszkola |
30 000,00 | ||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 | ||||
|
|
|
Modernizacja instalacji CO w Publicznym Przedszkolu w Kikole |
30 000,00 | ||||
|
|
|
Dochody własne jst |
30 000,00 | ||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
250 000,00 | ||||
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
250 000,00 | ||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
250 000,00 | ||||
|
|
|
Dokumentacja okreslająca techniczny sposób zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu wraz z harmonogramem jego rekultywacji i rekultywacja wysypiska |
250 000,00 | ||||
|
|
|
Dochody własne jst |
0,00 | ||||
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
250 000,00 | ||||
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
610 000,00 | ||||
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
610 000,00 | ||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
610 000,00 | ||||
|
|
|
Remont i modernizacja istniejacej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba /Grodzeń/ |
610 000,00 | ||||
|
|
|
Dochody własne jst |
390 934,00 | ||||
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
219 066,00 | ||||
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
2 230 217,00 | ||||
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
2 230 217,00 | ||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 230 217,00 | ||||
|
|
|
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kikole "Moje Boisko Orlik - 2012" |
911 035,00 | ||||
|
|
|
Dochody własne jst |
303 600,00 | ||||
|
|
|
Inne |
303 600,00 | ||||
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
303 835,00 | ||||
|
|
|
Budowa sali gimnastycznej z częścią socjalną i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole |
1 319 182,00 | ||||
|
|
|
Inne |
780 000,00 | ||||
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
539 182,00 | ||||
|
|
|||||||
Razem |
3 533 536,00 |
|||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/264
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 lipca 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓ POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
Lp. |
Projekt |
Kategoria interwencji funduszy strukt. |
Klasyfikacja (dział, rozdział) |
Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) |
w tym: |
Planowane wydatki |
|||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego |
Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |
2010 r. |
|||||||||||||||||||
Wydatki razem (9+13) |
z tego: |
||||||||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego** |
Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |
||||||||||||||||||||
Wydatki razem (10+11+12) |
z tego, źródła finansowania: |
Wydatki razem (14+15+16+17) |
z tego, źródła finansowania: |
||||||||||||||||||
pożyczki i kredyty |
obligacje |
pozostałe** |
|
pożyczki na prefinans. z budżetu państwa |
pożyczki i kredyty |
obligacje |
pozostałe | ||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | |||||
1. |
Wydatki majątkowe razem: |
|
400 319 |
188 217 |
212 102 |
|
188 217 |
187 917 |
|
300 |
212 102 |
|
|
|
212 102 | ||||||
1.1 |
Program: |
Program Rozwoju obszarów Wiejskich |
|||||||||||||||||||
Priorytet: |
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
||||||||||||||||||||
Działanie: |
3.3 Odnowa i rozwój wsi |
||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: |
Remont i przebudowa remizy związany ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską wraz z rozbudową o taras mur oporowy w Kikole |
||||||||||||||||||||
Razem wydatki: |
396153 |
010 01038 |
418 454 |
206 352 |
212 102 |
|
206 352 |
187 917 |
|
18 435 |
212 102 |
|
|
|
212 102 | ||||||
z tego: 2010 r. |
378018 |
400 319 |
188 217 |
212 102 |
|
188 217 |
187 917 |
|
300 |
212 102 |
|
|
|
212 102 | |||||||
2. |
Wydatki bieżące na 2010 rok razem: |
|
267 061 |
|
259 447 |
|
7 614 |
|
|
|
259 447 |
|
|
|
259 447 | ||||||
2.1 |
Program: |
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich |
|||||||||||||||||||
Program: |
Program Integracji Społecznej |
||||||||||||||||||||
Działanie: |
X |
||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: |
X |
||||||||||||||||||||
Razem wydatki: |
209070 |
852 85295 |
209 070 |
|
209 070 |
209 070 |
|
|
|
|
209 070 |
|
|
|
209 070 | ||||||
z tego: 2010 r. |
24295 |
115 634 |
|
115 634 |
115 634 |
|
|
|
|
115 634 |
|
|
|
115 634 | |||||||
|
Program: |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|||||||||||||||||||
|
Priorytet: |
VII. Promocja integracji społecznej |
|||||||||||||||||||
2.2 |
Działanie: |
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu |
|||||||||||||||||||
Nazwa projektu: |
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej gminy Kikół |
||||||||||||||||||||
Razem wydatki: |
125 429 |
dz.853 rozdz.85395 |
151 427 |
7 614 |
143 813 |
125 429 |
7 614 |
|
|
|
143 813 |
|
|
|
143 813 | ||||||
z tego: 2010 r. |
125 429 |
151 427 |
7 614 |
143 813 |
125 429 |
7 614 |
|
|
|
143 813 |
|
|
|
143 813 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
*Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dot.inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
**Środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne