Uchwała Nr XL/264
Rady Gminy Kikół

z dnia 29 lipca 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Kikól z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) oraz art.166,166a i art.184 ust. 1 pkt 10, 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/238/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2010 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2010 Wójta Gminy Kikół z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 10/2010 z dnia 5 lutego 2010r., Nr 19/2010 z dnia 1 marca 2010r., Nr 23/2010 z dnia 30 marca 2010r., Nr 27/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r., Nr 29/2010 z dnia 7 maja 2010r., Nr 32/2010 z dnia 18 maja 2010r., Nr 40/2010 z dnia 8 czerwca 2010r., Nr 44/2010 z dnia 17 czerwca 2010r., Nr 48/2010 z dnia 25 czerwca 2010r.,Nr 49/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., Nr 51/2010 z dnia 16 lipca 2010r. oraz Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XXX/239/2010 z dnia 26 lutego 2010r., Nr XXXVI/248/2010 z dnia 31 marca 2010r., Nr XXXIX/261/2010 z dnia 24 maja 2010r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 19.851.655 zł., z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 18.201.653 zł., 

- dochody majątkowe w kwocie 1.650.002 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 21.366.796 zł., z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 17.833.260 zł., 

- wydatki majątkowe w wysokości 3.533.536 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zastępuje się Załącznikiem Nr 4 do Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uzasadnienie

W Uchwale Nr XL/264/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającej budżet Gminy Kikół na 2010 rok dokonano następujących zmian: 

Po stronie dochodów plan został zwiększony na ogólną kwotę 80.960 zł. (są to zarówno dochody bieżące – 80.959 zł., jak i majątkowe – 1 zł.), z tego: 

010 Plan dochodów został zwiększony o 1 zł. (Dochody majątkowe związane z dofinansowanie inwestycji w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Zmiana podyktowana jest zaokrągleniem planu o 1 złoty w górę. 

750 Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1.000 zł.. Zmiana podyktowana analiza dotychczasowego wykonania planu dochodów. 

754 Plan dochodów zwiększono o kwotę 7.000 zł., tj. o wielkość dotacji z powiatu na zadania związane z ochroną przeciwpożarowa. 

756 Ogółem plan zwiększono o kwotę 2.401 zł. Zmiana podyktowana analiza dotychczasowego wykonania planu niektórych kategorii dochodów podatkowych. 

758 Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2.101 zł. w wyniku otrzymanej decyzji o zmniejszeniu kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa. 

801 Po dokonaniu analizy opierającej się na dotychczasowym wykonaniu planu dochodów, plan dochodów w rozdziale związanym z funkcjonowaniem przedszkola został zwiększony o kwotę 5.000 zł. 
Zwiększono także dochody w szkołach podstawowych o środki w kwocie 899 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem dla SP Kikół. 

852 Do budżetu wprowadzono dochody własne związane z realizacją zadań zleconych. Kwota zwiększenia 4.000 zł. Wprowadzono również środki dotacji na ośrodki pomocy społecznej (3.720 zł.) oraz środki na realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej (51.440 zł.). 

900 Plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 9.600zł., tj. o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utrzymanie zieleni. 

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu również na ogólną kwotę 80.960zł., z tego: 

010 Ogółem plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 301 zł. na zadania związane z adaptacją remizy OSP w Kikole na świetlicę wiejską. (nadzór budowlany dotyczący robót dodatkowych). 

750 Plan wydatków na Administrację zmniejszono o kwotę 2.000 zł. 

754 Plan wydatków bieżących został w tym dziale zwiększony o 7.000 zł. na wydatki związane z realizacją zadań w ramach otrzymanej z powiatu dotacji. 

801 Plan wydatków w tym dziale został zwiększony o kwotę 5.899 zł., z tego 899 zł. to wydatki związane z dofinansowaniem zadań dotyczących ochrony środowiska (SP Kikół), zaś pozostałe zmiany dotyczą modernizacji instalacji Co w Przedszkolu w Kikole. 

851 Plan zwiększono o 1.000 zł. na wydatki związane z dotacją dla izby wytrzeźwień, stosownie do wcześniej podjętej w tym zakresie uchwały. 

852 Zwiększono plan wydatków na pomoc społeczną o kwotę dotacji na realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej (51.440 zł., o kwotę dotacji na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (3.720 zł.) oraz na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (4.000 zł.). 

900 Plan wydatków zwiększono o kwotę dotacji na utrzymanie zieleni, tj. 9.600 zł. 

W uchwale dokonano także uaktualnienia załącznika związanego z wielkościami wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku, stosownie do zmian wynikających z załącznika Nr 2, uaktualnienia załącznika dotyczącego zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/264
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 lipca 2010 r.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Kikół na rok 2010 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

543 873,00

1,00

543 874,00

 

01038

 

Rozwój obszarów wiejskich

212 101,00

1,00

212 102,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

212 101,00

1,00

212 102,00

750

 

 

Administracja publiczna

115 629,00

- 1 000,00

114 629,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

92 300,00

- 1 000,00

91 300,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 000,00

- 1 000,00

0,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

620 000,00

7 000,00

627 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

0,00

7 000,00

7 000,00

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

7 000,00

7 000,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 360 790,00

2 401,00

3 363 191,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

100,00

600,00

700,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

100,00

600,00

700,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

607 563,00

500,00

608 063,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

600,00

500,00

1 100,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 062 231,00

1 301,00

1 063 532,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

1 900,00

1 301,00

3 201,00

758

 

 

Różne rozliczenia

9 112 579,00

- 2 101,00

9 110 478,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 607 261,00

- 2 101,00

3 605 160,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 607 261,00

- 2 101,00

3 605 160,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

88 966,00

5 899,00

94 865,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

23 966,00

899,00

24 865,00

 

 

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

899,00

899,00

 

80104

 

Przedszkola

65 000,00

5 000,00

70 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

65 000,00

5 000,00

70 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 670 874,00

59 160,00

3 730 034,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 943 000,00

4 000,00

2 947 000,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3 000,00

4 000,00

7 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

113 500,00

3 720,00

117 220,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

113 500,00

3 720,00

117 220,00

 

85295

 

Pozostała działalność

241 379,00

51 440,00

292 819,00

 

 

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

64 194,00

51 440,00

115 634,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

62 615,00

9 600,00

72 215,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

0,00

9 600,00

9 600,00

 

 

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

9 600,00

9 600,00

 

 

Razem:

19 770 695,00

80 960,00

19 851 655,00

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/264
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 lipca 2010 r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Kikół na rok 2010 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 156 429,00

301,00

1 156 730,00

 

01038

 

Rozwój obszarów wiejskich

400 018,00

301,00

400 319,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

55 000,00

300,00

55 300,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

212 101,00

1,00

212 102,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 143 961,00

- 2 000,00

2 141 961,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 518 966,00

- 2 000,00

1 516 966,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

34 000,00

- 2 000,00

32 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

397 276,00

7 000,00

404 276,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

77 620,00

7 000,00

84 620,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 000,00

7 000,00

33 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

7 634 078,00

5 899,00

7 639 977,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 695 026,00

899,00

3 695 925,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

185 750,00

899,00

186 649,00

 

80104

 

Przedszkola

578 717,00

5 000,00

583 717,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25 800,00

- 25 000,00

800,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

30 000,00

30 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

116 841,00

1 000,00

117 841,00

 

85158

 

Izby wytrzeźwień

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

1 000,00

1 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

4 344 376,00

59 160,00

4 403 536,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 941 000,00

4 000,00

2 945 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 916,00

2 010,00

56 926,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

39 836,00

300,00

40 136,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 455,00

46,00

1 501,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 622,00

1 644,00

7 266,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

394 579,00

3 720,00

398 299,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

286 592,00

3 720,00

290 312,00

 

85295

 

Pozostała działalność

449 077,00

51 440,00

500 517,00

 

 

4303

Zakup usług pozostałych

53 394,00

51 440,00

104 834,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

627 955,00

9 600,00

637 555,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

121 780,00

9 600,00

131 380,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

74 780,00

9 600,00

84 380,00

 

 

Razem:

21 285 836,00

80 960,00

21 366 796,00

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/264
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 lipca 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

400 319,00

 

01038

 

Rozwój obszarów wiejskich

400 319,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

55 300,00

 

 

 

Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską

55 300,00

 

 

 

Dochody własne jst

300,00

 

 

 

Kredyty i pożyczki

55 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

212 102,00

 

 

 

Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską

212 102,00

 

 

 

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

212 102,00

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

 

 

 

Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską

0,00

 

 

 

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

0,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

132 917,00

 

 

 

Adaptacja remizy OSP Na świetlicę wiejską

132 917,00

 

 

 

Dochody własne jst

0,00

 

 

 

Kredyty i pożyczki

132 917,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

43 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

13 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13 000,00

 

 

 

"Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego"

13 000,00

 

 

 

Dochody własne jst

13 000,00

 

80104

 

Przedszkola

30 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

 

 

 

Modernizacja instalacji CO w Publicznym Przedszkolu w Kikole

30 000,00

 

 

 

Dochody własne jst

30 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250 000,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

250 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

250 000,00

 

 

 

Dokumentacja okreslająca techniczny sposób zamknięcia Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Grodzeniu wraz z harmonogramem jego rekultywacji i rekultywacja wysypiska

250 000,00

 

 

 

Dochody własne jst

0,00

 

 

 

Kredyty i pożyczki

250 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

610 000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

610 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

610 000,00

 

 

 

Remont i modernizacja istniejacej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba /Grodzeń/

610 000,00

 

 

 

Dochody własne jst

390 934,00

 

 

 

Kredyty i pożyczki

219 066,00

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

2 230 217,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

2 230 217,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 230 217,00

 

 

 

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kikole "Moje Boisko Orlik - 2012"

911 035,00

 

 

 

Dochody własne jst

303 600,00

 

 

 

Inne

303 600,00

 

 

 

Kredyty i pożyczki

303 835,00

 

 

 

Budowa sali gimnastycznej z częścią socjalną i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole

1 319 182,00

 

 

 

Inne

780 000,00

 

 

 

Kredyty i pożyczki

539 182,00

 

 

Razem

3 533 536,00

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/264
Rady Gminy Kikół
z dnia 29 lipca 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓ POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

 

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukt.

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi

2010 r.

Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe**

 

pożyczki na prefinans. z budżetu państwa

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Wydatki majątkowe razem:

 

400 319

188 217

212 102

 

188 217

187 917

 

300

212 102

 

 

 

212 102

1.1

Program:

Program Rozwoju obszarów Wiejskich

Priorytet:

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie:

3.3 Odnowa i rozwój wsi

Nazwa projektu:

Remont i przebudowa remizy związany ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską wraz z rozbudową o taras mur oporowy w Kikole

Razem wydatki:

396153

010 01038

418 454

206 352

212 102

 

206 352

187 917

 

18 435

212 102

 

 

 

212 102

z tego: 2010 r.

378018

400 319

188 217

212 102

 

188 217

187 917

 

300

212 102

 

 

 

212 102

2.

Wydatki bieżące na 2010 rok razem:

 

267 061

 

259 447

 

7 614

 

 

 

259 447

 

 

 

259 447

2.1

Program:

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

Program:

Program Integracji Społecznej

Działanie:

X

Nazwa projektu:

X

Razem wydatki:

209070

852 85295

209 070

 

209 070

209 070

 

 

 

 

209 070

 

 

 

209 070

z tego: 2010 r.

24295

115 634

 

115 634

115 634

 

 

 

 

115 634

 

 

 

115 634

 

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet:

VII. Promocja integracji społecznej

2.2

Działanie:

7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu

Nazwa projektu:

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej gminy Kikół

Razem wydatki:

125 429

dz.853 rozdz.85395

151 427

7 614

143 813

125 429

7 614

 

 

 

143 813

 

 

 

143 813

z tego: 2010 r.

125 429

151 427

7 614

143 813

125 429

7 614

 

 

 

143 813

 

 

 

143 813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dot.inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) 

**Środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne